No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.4.99. Belanja Sewa Alat Pengaspalan Kegiatan Aspal Karet tgl 27 November 2025 CV. Karya Perkasa 006111001603 10.400.000 PBK
2 5.2.4.99. 2. Membayar Mobilisasi Alat Pengaspalan Kedaton RT 1 tgl 10 Okt 25 CV. Karya Perkasa 006111001603 10.400.000 PBK
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya (Sub Jumlah) : 20.800.000
Total Keseluruhan: 20.800.000
Cetak